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01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)01初步业务活动工作底稿01采购与付款循环02了解被审计单位内部控制02工薪与人事循环03生产与仓储循环03项目组讨论纪要——风险评估04销售与收款循环04风险评估结果汇总表05总体审计策略05筹资与投资循环06固定资产循环07货币资金及其他循环D0期后事项DA或有事项DB持续经营DC关联方及关联方交易DD首次接受委托时对期初余额的审计DE含有已审计财务报表的文件中的其他信息DF比较数据DG前后任注册会计师的沟通DH对被审计单位违反法规行为的考虑DI舞
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